理现金收款业务时,经办柜员对凭证的审查及现金的清点应注意哪些

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  (1)、审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细款项来源等要素填写是否齐全,有无涂改。

  (2)、清点现金、辨别真伪并与缴款凭证核对一致。

  (3)、收款时应先核对大数,后清细数,坚持一户一清,不得将几个客户的现金款项相互混淆或调换票面;在每捆、每把未点完前,不得将原封签和腰条纸丢掉。

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